
老師你好!我在5月收到發(fā)票,但款沒付,我做了借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付賬款。6月付款時(shí)我又做了借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付賬款。借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款。現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方有余額,我要怎樣調(diào)賬
答: 您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字 您6月份多做了一遍
老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費(fèi)用500,貸:銀行存款500,我發(fā)票1月才來(lái),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月做錯(cuò)了,拿做發(fā)票500怎么做賬
答: 你好,正確的分錄應(yīng)該是哪一個(gè)?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,1-公司的一筆管理費(fèi)用,我在發(fā)票未回但付款的時(shí)候就做了,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。那現(xiàn)在發(fā)票回來(lái),我要怎么做賬。付款和發(fā)票的時(shí)間差一個(gè)月。2-這種先付款再回發(fā)票的費(fèi)用,正確的方式該怎么做賬?
答: 付款可先借記預(yù)付賬款,發(fā)票回來(lái)時(shí)再借記管理費(fèi)用 現(xiàn)在二種方式處理,一將發(fā)票附上月憑證后面,二沖銷該分錄,再藍(lán)字該分錄,附發(fā)票
公司報(bào)銷食堂采購(gòu)費(fèi)用,但是沒有發(fā)票,可以直接,借:管理費(fèi)用–其他,貸:銀行存款么
公司向企業(yè)借款,6月份計(jì)息了,當(dāng)時(shí)發(fā)票未收到,我記為借:管理費(fèi)用貸:銀行存款了,那現(xiàn)在收到發(fā)票了咋記賬
我們租了倉(cāng)庫(kù)放庫(kù)存商品,一年6萬(wàn)多,我是直接借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 ?還是放長(zhǎng)期待攤
老師,如果付款和發(fā)票收到是同一天,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。不掛往來(lái)科目了還需要體現(xiàn)對(duì)方公司名稱嗎?

