
請問老師:同一客戶有預(yù)收賬款又有應(yīng)收賬款,現(xiàn)在想把預(yù)收賬款調(diào)整到應(yīng)收賬款,請問預(yù)收賬款的貸方是計入應(yīng)收賬款的貸方嗎?如果同一個月內(nèi)既發(fā)生了應(yīng)收賬款又發(fā)生了預(yù)收賬款(按不同訂單收款),那這個預(yù)收賬款的貸方金額是以負數(shù)的形式計入到應(yīng)收賬款的貸方么???
答: 你好 是的預(yù)收賬款的貸方實際就是應(yīng)收賬款的。 你對沖科目就行了
你好,老師,我想問下報關(guān)金額和實際收匯金額一年的累計差額由6萬美金,當年總報關(guān)金額490萬,我那個差額該怎么入賬比較合適,由于前面幾年沒調(diào)整,造成現(xiàn)在應(yīng)收款多出了9萬
答: 你這個是匯兌損益產(chǎn)生的嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問去年期初建賬的時候應(yīng)收賬款期初數(shù)做錯了 現(xiàn)在怎們調(diào)整,實際情況是去年5月份時是A公司欠我方1萬 但是應(yīng)收賬款期初數(shù)設(shè)置的是0 現(xiàn)在客戶打錢來了 我該怎們?nèi)胭~?
答: 首先調(diào)整建賬數(shù)據(jù),使應(yīng)收賬款余額1萬。然后收款、沖賬。

