
實際支付往款時,財務(wù)會計:借:其他應(yīng)付款1000 貸:額度1000, 預(yù)算會計分錄該怎么做? 謝謝
答: 借:事業(yè)支出1000? 貸:資金結(jié)存-零余額1000
支付工資時借:應(yīng)付工資 20000 貸:其他應(yīng)付款——法人 20000這種會計分錄對嗎?還有憑證后面沒有原始單據(jù)
答: 同學(xué),你好 嗯,可以的 就是法人代替支付工資,后面應(yīng)該附一張情況說明
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問:生產(chǎn)部門耗用天然氣2000元 會計分錄貸方為什么要寫其他應(yīng)付款而不是存貨?
答: 你好,應(yīng)該是孩沒有來發(fā)票,金額2000直接計入當(dāng)期費用


趙海龍老師 解答
2020-08-12 17:14