亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-08-12 17:41

就是借的老板的錢,沒有歸還,這樣說(shuō)就行了

笑笑 追問(wèn)

2020-08-12 17:54

那老師現(xiàn)在公司不干了,  公司有2個(gè)股東,  前期的借款也是借誰(shuí)的就其他應(yīng)付款- A /B       現(xiàn)在公司虧損了170多萬(wàn),  應(yīng)該如何分配??? 還是虧損了就不用管了呢?  只欠股東的錢?

樸老師 解答

2020-08-12 18:06

虧損了就不管了,不用分配

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好 往來(lái)款清理了可以是零,
2020-09-08 17:27:36
就是借的老板的錢,沒有歸還,這樣說(shuō)就行了
2020-08-12 17:41:42
“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì),減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 實(shí)際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2022-02-11 15:34:55
這個(gè)就是其他應(yīng)收款列支處理。
2019-06-10 10:50:26
同學(xué)你好 1、按7月底的賬面數(shù)額建賬。 2、對(duì)7月底以前的賬面做復(fù)核,得出應(yīng)該有的賬面數(shù) 3、依據(jù)賬面數(shù)進(jìn)行清產(chǎn)核資,以清查并經(jīng)審批后的數(shù)字對(duì)賬面再次調(diào)整。
2022-09-10 06:52:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...