
老師好,問下,未認證的發(fā)票做到 其他應(yīng)付款-未抵扣里面,要是核對一下報表的留底金額和賬面是否一致,我要怎么查?
答: 這個做的是應(yīng)交稅費待認證進項稅額,這個留底稅額需要看你們做啥,一般把進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面就可以。你直接看這個借方科目就可以,余額借方就表示留底
付對方公司水電費,發(fā)票還沒抵扣入賬,借方記其他應(yīng)付款嗎
答: 您好,記入其他應(yīng)付款可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我司之前收到的進項票未認證抵扣,計入:其他應(yīng)付款,本月認證是不是要轉(zhuǎn)出
答: 你好,是的,需要轉(zhuǎn)到進項稅額明細核算的

