
老師好,問下,未認(rèn)證的發(fā)票做到 其他應(yīng)付款-未抵扣里面,要是核對(duì)一下報(bào)表的留底金額和賬面是否一致,我要怎么查?
答: 這個(gè)做的是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)留底稅額需要看你們做啥,一般把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面就可以。你直接看這個(gè)借方科目就可以,余額借方就表示留底
付對(duì)方公司水電費(fèi),發(fā)票還沒抵扣入賬,借方記其他應(yīng)付款嗎
答: 您好,記入其他應(yīng)付款可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我司之前收到的進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證抵扣,計(jì)入:其他應(yīng)付款,本月認(rèn)證是不是要轉(zhuǎn)出
答: 你好,是的,需要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算的
專票幾月前收到票先勾選認(rèn)證抵扣的,當(dāng)時(shí)未確認(rèn)其他應(yīng)付款,現(xiàn)在才有款給員工報(bào)賬,這個(gè)點(diǎn)兒怎么做賬
進(jìn)項(xiàng)專票費(fèi)用本月沒報(bào)銷可以去認(rèn)證抵扣嗎,財(cái)務(wù)做計(jì)提,借:費(fèi)用 貨:其他應(yīng)付款
公司付給個(gè)人的空調(diào)款,公司付給個(gè)人的房租,沒有發(fā)票,進(jìn)應(yīng)付帳款還是其他應(yīng)付款?

