亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-13 09:52

你好   跨月了  你是購買方還是銷售方 這樣好判斷科目

我就要笑 追問

2020-08-13 10:11

我是購買方,請老師指教

meizi老師 解答

2020-08-13 10:15

你好購買方的話  那么要作廢的話 你先開紅字信息表     然后做轉(zhuǎn)出分錄 。然后次月申報(bào)轉(zhuǎn)出申報(bào) 。   等收到紅字發(fā)票后在做紅字分錄 。 不退給銷售方發(fā)票的哈

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 跨月了 你是購買方還是銷售方 這樣好判斷科目
2020-08-13 09:52:04
你好!是的。不需要做分錄
2018-01-16 12:00:36
您好,那您按申報(bào)數(shù)據(jù)重新做賬
2021-11-28 18:39:59
您好,同學(xué) 也是一樣正常的結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的科目里 然后收到的錢今年有一個(gè)新的科目,叫資產(chǎn)處理損益 借:銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 然后將清理轉(zhuǎn)為 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處理損益。 就可以了。
2019-07-10 14:53:57
你好,不需要做賬務(wù)處理 申報(bào)的時(shí)候填寫彌補(bǔ)以前年度虧損12543就是了
2017-04-07 10:07:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報(bào)
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...