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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-08-13 11:10

您好,把上個(gè)月多計(jì)提的紅沖,然后按照實(shí)際正確的金額發(fā)放

玲老師 解答

2020-08-13 11:11

紅沖是原來計(jì)提的分錄不變,金額負(fù)數(shù)是多計(jì)提的金額,然后發(fā)工資是借將付職工薪酬貸銀行存款等

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你好 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 借;應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸;銀行存款等科目
2019-10-12 09:40:57
工資可以進(jìn)入制造費(fèi)用計(jì)提嗎 我們是水廠
2019-07-08 16:18:42
你好: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2018-08-14 07:46:49
一、先從工資中扣 1、借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款——代扣社保 貸:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 2、再將應(yīng)付職工薪酬分配到各費(fèi)用中(管理費(fèi)用——工資、銷售費(fèi)用——工資及基他科目) 3、交社保 借:管理費(fèi)用——社保 借:其他應(yīng)收款——代扣社保 貸:銀行存款 二、后從工資中扣 1、交社保 借:管理費(fèi)用——社保 借:其他應(yīng)收款——代扣社保 貸:銀行存款 2、借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款——代扣社保 貸:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 3、再將應(yīng)付職工薪酬分配到各費(fèi)用中(管理費(fèi)用——工資、銷售費(fèi)用——工資及基他科目)
2017-06-20 14:58:20
我想知道確切的數(shù)據(jù)也怎么填!
2021-10-26 00:20:31
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