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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-08-14 10:54

您好,
借:其他應(yīng)付款--XX
      貸:庫存現(xiàn)金等

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-08-14 10:56

老師,我最開始沒有掛到其他應(yīng)付款里,謝謝老師

張艷老師 解答

2020-08-14 10:59

那您最開始的分錄是如何做的,請上傳一下,好嗎?

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-08-14 11:05

開始做的借應(yīng)交稅費,貸管理費用,當(dāng)時應(yīng)該貸其他應(yīng)付款 的,相當(dāng)于我最開始做的不對,請問老師,現(xiàn)在我報銷了怎么入賬?謝謝老師

張艷老師 解答

2020-08-14 11:32

這樣的話,您報銷時,就需要做
借:管理費用
       貸:庫存現(xiàn)金等
這樣管理費用科目才能沖平嘛

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相關(guān)問題討論
交納增值稅時 借:管理費用 貸:銀行存款
2020-01-15 10:47:45
您好, 借:其他應(yīng)付款--XX 貸:庫存現(xiàn)金等
2020-08-14 10:54:50
借;應(yīng)交稅費 貸;管理費用
2017-07-04 15:00:25
同學(xué)你好 工會是單獨核算的嗎
2022-01-11 17:26:12
這個可以直接計入費用的,因為你之前沒有入賬啊
2020-09-08 15:49:12
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