我想問一下,我申報(bào)增值稅的時候,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,我的分錄 是不是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 可以不通過未交增值稅科目嗎,我沒有建這個科目
小小酷
于2020-08-14 11:23 發(fā)布 ??743次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-08-14 11:24
那你沒有體現(xiàn)留底的
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那你沒有體現(xiàn)留底的
2020-08-14 11:24:27

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-03-30 13:44:51

加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。
借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57

是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58

就時當(dāng)月有多交的增值稅抵減當(dāng)月欠繳的增值稅。
2017-03-01 15:16:40
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小小酷 追問
2020-08-14 11:26
郭老師 解答
2020-08-14 11:27
小小酷 追問
2020-08-14 11:37
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