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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-18 17:37

可以做借記:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸記:管理費(fèi)用嗎?遞延收益這個(gè)科目是適合金額比較大的時(shí)候做進(jìn)去的嗎?

Alice 追問

2016-07-18 17:40

老師,我們是小規(guī)模納稅人?怎么做

鄒老師 解答

2016-07-18 17:29

你好,由于金額較小,個(gè)人建議可以按下面的處理
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2016-07-18 17:38

你好,如果是一般納稅人,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 
遞延收益通常適用于金額較大,收益期限較長的

鄒老師 解答

2016-07-18 17:47

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

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先暫時(shí)不確認(rèn)收入,以后要確認(rèn)收入
2020-03-12 21:23:10
你好! 在收益期內(nèi)攤銷完。
2019-06-03 05:37:38
學(xué)員你好,是分兩項(xiàng)來解析的:1.企業(yè)發(fā)生的技術(shù)維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,2.按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額計(jì)入遞延收益。
2018-01-18 16:01:19
這個(gè)收款時(shí)候就要全部繳稅的
2017-10-19 17:23:50
你好,當(dāng)期收到的由以后期間攤銷的收益
2016-08-10 22:37:25
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