收到一張費(fèi)用發(fā)票,我司已認(rèn)證,賬務(wù)已入賬后發(fā)現(xiàn)對(duì)方將公司名稱開錯(cuò),次月發(fā)票對(duì)方已沖紅,開具正確發(fā)票給我司,稅務(wù)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)應(yīng)該如何處理,才能處理此業(yè)務(wù)!
ソ尐様ル
于2020-08-14 16:50 發(fā)布 ??1404次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-08-14 16:53
你好,
開具紅字發(fā)票時(shí),做與原分錄相同的負(fù)數(shù)分錄
借,管理費(fèi)用等,負(fù)數(shù)
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付賬款等,負(fù)數(shù)
收到正確發(fā)票
借,管理費(fèi)用等,正數(shù)
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng),正數(shù)
貸,應(yīng)付賬款等,正數(shù)
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你好,
開具紅字發(fā)票時(shí),做與原分錄相同的負(fù)數(shù)分錄
借,管理費(fèi)用等,負(fù)數(shù)
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付賬款等,負(fù)數(shù)
收到正確發(fā)票
借,管理費(fèi)用等,正數(shù)
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng),正數(shù)
貸,應(yīng)付賬款等,正數(shù)
2020-08-14 16:53:12

您好
扣款的部分應(yīng)該對(duì)方開具紅字發(fā)票 然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-08-03 10:22:43

這個(gè)應(yīng)是可以的了。。
2018-07-30 09:47:40

可在平臺(tái)進(jìn)行勾選不抵扣處理,不報(bào)銷,也不做賬務(wù)處理
2022-02-18 10:52:15

不能抵扣的 認(rèn)證了要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 比如 集體福利 個(gè)人消費(fèi) 等
2019-04-16 10:47:37
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2020-08-14 16:57
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2020-08-14 17:00
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