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送心意

小林老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-15 16:09

您好,正確操作是借應(yīng)付賬款~貨款,貸銀行存款。借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估。

君臨天下 追問(wèn)

2020-08-15 16:21

沒(méi)明白,不是應(yīng)該 借:庫(kù)存商品     貸:銀行存款     嗎?

小林老師 解答

2020-08-15 16:22

您好,因?yàn)闆](méi)收到發(fā)票,所以期末應(yīng)付賬款~暫估科目有余額。

君臨天下 追問(wèn)

2020-08-15 16:31

錢(qián)已經(jīng)付過(guò)了,為什么應(yīng)該賬款里面還有余額?

小林老師 解答

2020-08-15 16:40

您好,整體看應(yīng)付賬款是有余額的,余額是進(jìn)項(xiàng)稅金額,在借方。付款時(shí)做的是沖減應(yīng)付賬款分錄。

君臨天下 追問(wèn)

2020-08-15 16:55

那比如說(shuō)進(jìn)了1萬(wàn)塊錢(qián)貨,當(dāng)天付的款,后天給發(fā)票,應(yīng)該怎樣做分錄?望老師詳細(xì)解答

小林老師 解答

2020-08-15 16:59

您好,正確操作是借應(yīng)付賬款~貨款10000,貸銀行存款10000。借庫(kù)存商品(不含增值稅金額),貸應(yīng)付賬款~暫估(不含增值稅金額)。
假設(shè)跨月收到發(fā)票,借庫(kù)存商品(不含增值稅金額)(紅字)貸應(yīng)付賬款~暫估(紅字)
借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸應(yīng)付賬款~貨款。

小林老師 解答

2020-08-15 16:59

您好,不跨月,分錄可以在月末,借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸應(yīng)付賬款~貨款。

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您好,正確操作是借應(yīng)付賬款~貨款,貸銀行存款。借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估。
2020-08-15 16:09:13
你好 14號(hào),借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款等科目 16號(hào),借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款
2020-05-12 22:12:15
借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-05-03 14:43:37
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅
2015-10-11 15:47:52
你好,是什么原因貨物還沒(méi)有購(gòu)進(jìn)就銷(xiāo)售了呢?
2019-07-03 13:00:14
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