你好,a公司屬于制造業(yè),注冊(cè)資本是1000萬(wàn)美元,實(shí)繳資 問(wèn)
您好,這個(gè)的話,可以做這個(gè)匯率換算,這個(gè)換算后就可以的了 答
老師是這樣的我們現(xiàn)在是打算把研發(fā)老師放在半成 問(wèn)
免抵扣是什么意思? 現(xiàn)在銷售出去是內(nèi)銷還是外銷? 答
B.在非日?;顒?dòng)中取得的政府補(bǔ)助,如果采用總額法 問(wèn)
你好,同學(xué),這個(gè)說(shuō)法是正確的 答
老師,想問(wèn)一下,我們?cè)黾恿讼罊z測(cè)的資質(zhì),發(fā)票開“ 問(wèn)
你好鑒證咨詢服務(wù)的 答
老師:2024年多計(jì)提應(yīng)交個(gè)人所得稅,怎么沖減 問(wèn)
同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下 答

既是增值稅法定稅率,又是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率的為什么是9%,不是13%
答: 你好同學(xué),因?yàn)檗r(nóng)業(yè)產(chǎn)品是扣除率是9%建筑等的稅率是9%,所以是這個(gè),13只是稅率沒(méi)有扣除率。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品是9%是進(jìn)項(xiàng)稅,91%是成本,總額中100%的金額,所以叫扣除率
(二)某國(guó)有工廠材料采用計(jì)劃成本法記賬,原材料單位計(jì)劃成本10元。該工廠1月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):?(1)1月10日進(jìn)貨1000公斤,支付材料貨款9500元,材料增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額率13%,運(yùn)費(fèi)400元(運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅率)。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。?(兩個(gè)分錄)
答: 你好 借:材料采購(gòu)9500%2B400=9900??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9500*13%,? ?貸:銀行存款?9500*1.13%2B400 借:原材料1000*10=10000, 貸:材料采購(gòu)?9900, ? ? ? ?材料成本差異? ? 100
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1月3日購(gòu)入甲材料5000件,無(wú)稅單價(jià)5元,進(jìn)項(xiàng)稅額稅率按照增值稅稅率17%計(jì)算,
答: 1月3日購(gòu)入甲材料5000件,無(wú)稅單價(jià)5元,進(jìn)項(xiàng)稅額稅率按照增值稅稅率17%計(jì)算,
老師,您好!如果某項(xiàng)目由公司投資30%,政府投資70%,這種情況下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
以前預(yù)付款的丁材料本月到貨,價(jià)款144000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為18720元,以前預(yù)付款200000元,剩余款供貨單位尚未退回
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們公司是做國(guó)際貨運(yùn)代理的,適用增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)遞減嗎
老師好,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2月留抵50232.25,6%的稅率,是不是3月份開票額在887436.42以內(nèi)就不用交增值稅?

