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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-08-17 20:45

您好,是的,您需要以后分期攤銷記入營業(yè)外收入的,是需要記入遞延收益的

雪雪 追問

2020-08-17 20:52

計(jì)入營業(yè)外收入,為什么?這里不是應(yīng)該分期攤?cè)肫渌找鎲??我怎么越來越不明白?/p>

文老師 解答

2020-08-17 20:59

攤銷的時候記入營業(yè)外收入

文老師 解答

2020-08-17 21:00

就是收到補(bǔ)貼的時候,借銀行存款貸遞延收益,然后每月借遞延收益貸營業(yè)外收入

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您好,是的,您需要以后分期攤銷記入營業(yè)外收入的,是需要記入遞延收益的
2020-08-17 20:45:59
1.資產(chǎn)提前處置時:首先,需要將固定資產(chǎn)的原值和累計(jì)折舊從固定資產(chǎn)賬戶中清除,并計(jì)入固定資產(chǎn)清理損益賬戶。會計(jì)分錄示例:借:固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn) 2.遞延收益余額的結(jié)轉(zhuǎn):注意:這里的“遞延收益”金額應(yīng)該是按照資產(chǎn)已經(jīng)使用的年限和預(yù)計(jì)使用年限的比例計(jì)算出的尚未攤銷的部分。當(dāng)資產(chǎn)提前處置時,與資產(chǎn)相關(guān)的遞延收益余額需要按照已攤銷的比例進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。由于資產(chǎn)已經(jīng)提前處置,剩余的遞延收益應(yīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理賬戶中。會計(jì)分錄示例:借:遞延收益貸:固定資產(chǎn)清理 3.收到的價款和固定資產(chǎn)清理差額的處理:當(dāng)收到資產(chǎn)處置的價款時,應(yīng)將其計(jì)入現(xiàn)金賬戶,并同時沖減固定資產(chǎn)清理賬戶。若收到的價款與固定資產(chǎn)清理賬戶的余額存在差額,這個差額應(yīng)計(jì)入資產(chǎn)處置損益。會計(jì)分錄示例:借:銀行存款(或其他相關(guān)科目,如應(yīng)收款項(xiàng))貸:固定資產(chǎn)清理若存在差額:借:固定資產(chǎn)清理(或貸方,視差額的正負(fù)而定)貸:資產(chǎn)處置損益(或借方,視差額的正負(fù)而定)
2024-05-22 15:30:55
不是的,按200分?jǐn)?。不是?50分?jǐn)偂?/div>
2020-07-01 18:53:46
折舊之后,按折舊年限,分?jǐn)傔f延收益,借:遞延收益,貸:營業(yè)外收入
2021-10-19 17:30:09
你好,這個就是準(zhǔn)則對政府補(bǔ)助相關(guān)的賬務(wù)處理規(guī)定
2017-04-18 17:11:55
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