
以前年度和本年度附加稅申報錯誤,在稅務局更正申報后出現(xiàn)多繳稅額,用于抵扣以后期間附加稅怎么做賬啊
答: 這個你之前多交做借應交稅費 貸銀行,后續(xù)抵減 計提借稅金及附加 貸應交稅費
涉及日后調(diào)整,通過以前年度損益調(diào)完未分后,報表咋調(diào)?調(diào)期初數(shù)嗎,需要把稅務局上的表更正申報嗎?
答: 如數(shù)額大的話是要更正報表的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好 我公司19年因為操作失誤多抵扣進項,22年進行了罰款,怎么做賬呢?可以借:以前年度損益,貸:增值稅檢查調(diào)整 再轉(zhuǎn)到未交稅費進行支付嗎
答: 你好!你指的補交稅金還是滯納金?

