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橙子
于2020-08-18 11:28 發(fā)布 ??1707次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-08-18 11:29
購買時:借:管理費用-辦公費貸:銀行存款抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅貸:管理費用
橙子 追問
2020-08-18 11:47
那老師如果跨年抵扣呢?如何做分錄?謝謝
紫藤老師 解答
2020-08-18 11:51
借:以前年度損益調整貸:銀行存款抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅貸::以前年度損益調整
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答: 您好,借應交稅費應交增值稅減免稅額貸,營業(yè)外收入
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答: 借:應交稅費應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
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答: 您好 借:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-城建稅 借:應交稅費-教育費附加 借:應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款
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討論
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紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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橙子 追問
2020-08-18 11:47
紫藤老師 解答
2020-08-18 11:51