亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

樸老師

職稱會計師

2020-08-18 13:55

每個月少發(fā)的三百元工資做其他應(yīng)付款然后給員工電動車的時候做固定資產(chǎn)清理就行了。
7月份
借管理費用-折舊費
貸累計折舊

度度 追問

2020-08-18 14:05

可以直接從員工扣的300元,直接沖減每月計提折舊嗎

樸老師 解答

2020-08-18 14:07

不能,不能沖減的哦

度度 追問

2020-08-18 14:09

固定資產(chǎn)還在用入固定資產(chǎn)清理可以嗎

樸老師 解答

2020-08-18 14:10

不能,要賣給他的時候做固定資產(chǎn)清理

度度 追問

2020-08-18 14:15

7月開始提折舊 借:主營業(yè)務(wù)成本-電動車    貸累計折舊 
扣員工300元,這個7月還要怎么做分錄

樸老師 解答

2020-08-18 14:16

就是做折舊的分錄,然后扣300元掛往來的科目,等給她的時候做固定資產(chǎn)清理,

度度 追問

2020-08-18 14:25

可以掛其他應(yīng)收款借方嗎

樸老師 解答

2020-08-18 14:30

最后借其他應(yīng)收款貸固定資產(chǎn)清理貸銷項

度度 追問

2020-08-18 14:38

扣300元掛往來的科目
老師這怎么做分錄
借貸怎么寫分錄
扣款是從6月工資扣下來300元

樸老師 解答

2020-08-18 14:42

借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款貸其他應(yīng)付款
這樣

度度 追問

2020-08-18 14:42

借:應(yīng)付職工薪酬300元
貸:其他應(yīng)收款300元
這樣寫對不對

樸老師 解答

2020-08-18 14:50

不對,應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)付款了,就只有其他應(yīng)收款有三百的余額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
每個月少發(fā)的三百元工資做其他應(yīng)付款然后給員工電動車的時候做固定資產(chǎn)清理就行了。 7月份 借管理費用-折舊費 貸累計折舊
2020-08-18 13:55:54
你好,借:管理費用等 貸:累計折舊
2019-10-12 15:05:06
借;制造費用等科目 貸;累計折舊
2018-11-10 09:56:05
你好,銀行不同于其他科目,每一筆都有依據(jù)的,你需要去查明原因,才知道如何做分錄 現(xiàn)金這個才可能有無法查明原因的短缺或盈余
2018-05-11 16:40:36
不能,有余額不能是0 ,要不就期初按實際填寫,不平填寫未分配利潤,或者是期初為0 。你按業(yè)務(wù)發(fā)生順序做賬,補上,分錄需要看你具體銀行流水單子寫啥,
2020-08-04 09:50:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...