我公司去年12月在國稅代開一張發(fā)票給客戶,今年初對(duì)方說要退回讓我們重開,因?yàn)樗麄兾遄C合一稅號(hào)改了。現(xiàn)在我們重開了發(fā)票但是原發(fā)票最近才退回,這張發(fā)票怎么處理呢,要拿去國稅局開紅字嗎,還是自己來一張普通紅字發(fā)票沖減回增值稅了就可以呢?
臨鏡
于2016-07-20 11:21 發(fā)布 ??719次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-07-20 11:25
我們已經(jīng)給客戶重開過了的,就是我們這邊相當(dāng)于開重復(fù)了,增值稅也交重復(fù)了,需要怎么處理才能返回這筆多交的增值稅呢
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你好,這個(gè)發(fā)票過了認(rèn)證期限是不能開具負(fù)數(shù)發(fā)票的,需要重新開具一份
2016-07-20 11:22:30

是的 要去稅務(wù)局刪除 重新弄
2018-04-20 13:30:58

你好,不需要,入賬就是了
2016-10-26 09:41:23

紅字發(fā)票申請(qǐng)單開具操作:
1、進(jìn)入開票軟件后后點(diǎn)擊“發(fā)票管理”,在屏幕最上面一行菜單欄點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單” →“申請(qǐng)單填開”。
2、如您是銷方,請(qǐng)選擇二、銷售方申請(qǐng),理由根據(jù)您的情況來選擇:因開票有誤購買發(fā)拒收的:指的是您的發(fā)票已交給過購方,購方退回來的(同時(shí)讓購買方出具購方證明);因開票有誤尚未交付的:指的是您自己發(fā)現(xiàn)此發(fā)票開錯(cuò)了等原因,還沒有交給購方的情況。
如果是購方,請(qǐng)選擇一、購買方申請(qǐng),如選擇已抵扣,發(fā)票代碼和號(hào)碼不需要再填,直接點(diǎn)確定即可;如選擇未抵扣,再選擇相應(yīng)的原因。
3、根據(jù)實(shí)際情況開具,并在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面輸入聯(lián)系電話和申請(qǐng)理由
4、如審批通過,拿到稅務(wù)局開出的紅字發(fā)票通知單后即可開負(fù)數(shù)發(fā)票(具體操作如下):
二、開具負(fù)數(shù)發(fā)票的操作
進(jìn)入開票軟件后,點(diǎn)擊發(fā)票管理→發(fā)票填開,調(diào)出一張空白發(fā)票,在票面點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕,選擇“直接開具”,輸入兩遍16位的通知單號(hào)(在通知單的右上角),按照通知單的實(shí)際情況輸入對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼(若通知單上沒有則不需要輸入),點(diǎn)擊“下一步”彈出相應(yīng)提示,核對(duì)信息無誤點(diǎn)擊“確定”后即可到票面上,再次檢查無誤即可打印發(fā)票。
2015-12-30 15:21:32

不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
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