老師好!請(qǐng)問實(shí)操過程中,納稅申報(bào)計(jì)提職工福利費(fèi)14% 問
同學(xué),你好 是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額 答
老師,申報(bào)印花稅需要填寫對(duì)方書立人的信息嗎? 問
您好,您是申報(bào)哪個(gè)稅目? 答
老師好,請(qǐng)問兩個(gè)數(shù)據(jù)的比對(duì)要怎么比對(duì)呢?我需要給 問
哪兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比,今年和去年同期,還是今年和上期?一個(gè)是同比,一個(gè)是環(huán)比。 答
老師 你好 請(qǐng)問現(xiàn)在用軟著實(shí)繳是不是增值稅暫免 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,先進(jìn)制造企業(yè)可享受增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì),其中是不 問
是的,根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 財(cái)政部辦公廳 國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于 2025 年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳聯(lián)財(cái)函〔2025〕217 號(hào))第六條規(guī)定,總分機(jī)構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額。 答

老師您好!我想問一下2月份申報(bào)個(gè)人所得稅申報(bào)的是幾月份的工資
答: 你好 ;? ?你是次月發(fā)放的話? 那么你 2月報(bào)的是1月發(fā)的工資個(gè)稅 (也就是 你12月工資? ?)
老師,我們是建安公司,但是又開了幾百萬的純勞務(wù),現(xiàn)在我們成本就是工資,然后這個(gè)項(xiàng)目上工資就是成本,我這邊是還要進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)嗎?申報(bào)個(gè)人所得稅就存在殘疾人保障金和工會(huì)經(jīng)費(fèi),工資本來就是成本,然后成本又要納稅?
答: 你好,工資申報(bào)的是工資薪金所得,需要申報(bào)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報(bào)個(gè)人所得稅申報(bào)模式中想改網(wǎng)絡(luò)申報(bào),但是保存以后出現(xiàn)更新核定信息失敗 企業(yè)登記序號(hào)為空是什么意思
答: 您好,需要到稅務(wù)局開通網(wǎng)上申報(bào)功能就行了。

