
老師,你好,我們是一家先進(jìn)制造企業(yè),現(xiàn)在稅局讓我們享受2023年進(jìn)項稅額的5%加計抵減增值稅,比如我們加計抵減稅額是10000,我應(yīng)該怎么寫這張憑證呢?
答: 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅加計扣除。貸,營業(yè)外收入。
制造企業(yè)進(jìn)項稅額可以加計低減嗎
答: 郵政,電信服務(wù),現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)行業(yè)的可以
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我想咨詢下,我單位大箱和小盒等都不能用了,想處理.是不是進(jìn)項稅額得轉(zhuǎn)出呀就是包材不能用了,想處理了我單位是制造業(yè)
答: 你好,如果購進(jìn)抵扣了,是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理的


穎穎和奕奕 追問
2025-08-20 09:49
宋生老師 解答
2025-08-20 09:50