公司是制造業(yè),19收入120萬,增值稅0,進(jìn)項(xiàng)稅還有留抵,想在本月申報(bào)時(shí)交點(diǎn)增值稅可以嗎?如果不交稅局會(huì)找嗎
善待自己
于2020-01-05 17:03 發(fā)布 ??786次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-05 17:05
你好 你有留抵進(jìn)項(xiàng)稅 是必須要先抵扣了 進(jìn)項(xiàng)稅+留抵進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅 才會(huì)繳納增值稅的。 如果你們有稅負(fù)率考核的話 是可能稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警找你i的
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你好 你有留抵進(jìn)項(xiàng)稅 是必須要先抵扣了 進(jìn)項(xiàng)稅+留抵進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅 才會(huì)繳納增值稅的。 如果你們有稅負(fù)率考核的話 是可能稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警找你i的
2020-01-05 17:05:08

木材可以憑票抵扣或是如果從農(nóng)民等農(nóng)村合作社形式取得的初級(jí)農(nóng)作物可以采用計(jì)算抵扣的方式,再購入環(huán)節(jié)9%抵扣,如果再生產(chǎn)產(chǎn)品稅率13%前提下,領(lǐng)用環(huán)節(jié)加計(jì)1%抵扣
2022-01-23 22:59:14

你好,剛才我看了,是沒有這個(gè)稅率的,已經(jīng)向技術(shù)反映,你遲點(diǎn)再看看。謝謝
2016-11-16 15:00:04

借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除。貸,營業(yè)外收入。
2024-07-03 11:24:11

計(jì)算加計(jì)抵減
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計(jì)抵減
抵減應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
2023-11-13 16:39:32
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2020-01-05 17:07
meizi老師 解答
2020-01-05 17:09