
老師,你好,我們是一家先進制造企業(yè),現(xiàn)在稅局讓我們享受2023年進項稅額的5%加計抵減增值稅,比如我們加計抵減稅額是10000,我應(yīng)該怎么寫這張憑證呢?
答: 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅加計扣除。貸,營業(yè)外收入。
制造企業(yè)進項稅額可以加計低減嗎
答: 郵政,電信服務(wù),現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)行業(yè)的可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我想咨詢下,我單位大箱和小盒等都不能用了,想處理.是不是進項稅額得轉(zhuǎn)出呀就是包材不能用了,想處理了我單位是制造業(yè)
答: 你好,如果購進抵扣了,是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的
先進制造業(yè)增量留抵稅額=增量留抵稅額*進項構(gòu)成比例,這個進項構(gòu)成比例“增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重”應(yīng)該怎么理解 呢
前提:我是生產(chǎn)制造業(yè),有租賃一項。2月我收到對方給我的電費款,我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是3月告訴我,那筆款是電費和租金,那我3月是不是應(yīng)該先把2月沖紅在做呢


巧克力 追問
2024-07-03 11:25
東老師 解答
2024-07-03 11:26