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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-03-18 14:42

你好     制造業(yè)的話 生產銷售貨物  增值稅是按13% 。 應交增值稅  =銷項稅-進項稅  -留抵進項稅+進項稅轉出來計算的   

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相關問題討論
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 2,不需要結轉,不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
您好 請問數據在哪里
2022-04-23 16:17:00
同學你好 期末應交的增值稅=當期銷項稅額-當期進項稅額加進項稅額轉出減上期留抵稅額加簡易計稅的稅額
2022-03-25 15:24:27
你好同學 其他流動資產列報8100萬,應交稅費列報300萬
2022-03-22 18:34:26
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