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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-16 10:15

你好;      你1月結(jié)轉(zhuǎn) :借銷(xiāo)項(xiàng)稅   ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸  進(jìn)項(xiàng)稅  。   在做 :借    應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   。   就這樣表示留抵了;;    2月做 :   借銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅  ;  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   ; 結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 這樣 1月和2月未交增值稅借貸方可以抵減的  

歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-03-16 10:42

這樣的話1月和2月未交增值稅科目抵減數(shù)如果貸方余額表示留抵,借方出現(xiàn)余額表示下期應(yīng)交增值稅金額,是這樣嗎老師?

meizi老師 解答

2022-03-16 10:50

你好; 是的。  就是這樣的意思   

歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-03-16 14:04

如果是借方出現(xiàn)余額,到下期產(chǎn)生繳納增值稅了,要怎么做呢。

meizi老師 解答

2022-03-16 14:07

 你好;借方有余額說(shuō)明留抵了。    如果貸方有余額才是你應(yīng)交未交增值稅的次月才需要交納的  

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您好 增值稅稅負(fù)=(銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷(xiāo)售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
正在解答中,請(qǐng)稍等
2022-04-09 21:41:00
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)35萬(wàn), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)27萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)15萬(wàn), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?15萬(wàn)
2022-04-06 14:45:06
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-03-26 17:18:35
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