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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-06 14:45

你好
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)35萬,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)8萬,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)27萬
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)15萬,
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 15萬

微信用戶 追問

2022-04-06 14:50

謝謝老師,那增值稅留抵的12萬不用做賬務(wù)處理嗎?

鄒老師 解答

2022-04-06 14:53

你好,增值稅留抵的12萬,在上個月體現(xiàn)在 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額了啊 

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相關(guān)問題討論
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
你好,那個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報增值稅就行
2024-12-26 09:15:29
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-01-24 16:38:10
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
2022-04-13 15:06:27
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