老師,今個(gè)月銷項(xiàng)稅額為76274.34元,只有1張進(jìn)項(xiàng)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額為113994.15元,這樣進(jìn)行抵扣是不用交增值稅但產(chǎn)生了留抵進(jìn)項(xiàng)稅額37719.81元,請問老師做賬時(shí)要如何做分錄呢?
Win華
于2024-01-24 16:37 發(fā)布 ??273次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2024-01-24 16:38
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

您好
增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54

1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29

您好
請問數(shù)據(jù)在哪里
2022-04-23 16:17:00

同學(xué)你好
期末應(yīng)交的增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出減上期留抵稅額加簡易計(jì)稅的稅額
2022-03-25 15:24:27

你好同學(xué)
其他流動資產(chǎn)列報(bào)8100萬,應(yīng)交稅費(fèi)列報(bào)300萬
2022-03-22 18:34:26
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Win華 追問
2024-01-24 16:43
家權(quán)老師 解答
2024-01-24 16:46