
老師 您好 員工損壞物品賠償?shù)姆咒涍@么做可以嗎借:待處理財(cái)產(chǎn)損益—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用——其他借:其他應(yīng)收款—員工賠償 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款—員工賠償
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)損壞的物品計(jì)入的什么會(huì)計(jì)科目
為什么其他流動(dòng)資產(chǎn)的盤盈原因不明的記為管理費(fèi)用而不是其他應(yīng)收款?
答: 您好,因?yàn)槠渌鲃?dòng)資產(chǎn)盤盈的原因不明確,是管理方面的原因造成的,不是欠其他人的款項(xiàng),所以要記為管理費(fèi)用,而不能記為其他應(yīng)付款的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司某領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí)領(lǐng)了備用金8000,報(bào)銷時(shí)報(bào)了15000,領(lǐng)備用金時(shí) 借 其他應(yīng)收款-某領(lǐng)導(dǎo) 8000 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 8000 報(bào)銷時(shí) 借 : 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 15000 貸 : 庫(kù)存現(xiàn)金 7000那月末時(shí)這個(gè)其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么辦?
答: 你好!報(bào)銷時(shí)的分錄是 借: 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 15000 貸 : 庫(kù)存現(xiàn)金 7000 其他應(yīng)收款-某領(lǐng)導(dǎo) 8000


小芒果 追問(wèn)
2020-08-20 10:56
bamboo老師 解答
2020-08-20 11:09