假設(shè)我們公司是A,第二家公司是B,客戶是C. B把儀器放到A公司了,讓我們來操作我們來收費(fèi),可以給我們一部分費(fèi)用,但是由于A公司沒有時間來處理這件事情,所以還是有B來自己操作,那么這個費(fèi)用就是只有B來收取和獲得,A不用分獲費(fèi)用,但是客戶C卻把錢打到了A的賬戶,現(xiàn)在的情況就是需要A來給C開發(fā)票,因?yàn)槭杖胧荁的,所以我們還要把錢給B,B就還要給我們A開發(fā)票,然后我們再把錢轉(zhuǎn)給B,請問我分錄應(yīng)該怎么寫?
????小敏 ????
于2016-07-21 14:19 發(fā)布 ??546次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 注冊會計(jì)師
2016-07-21 14:23
是的
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你說的是不是委托代銷
2016-07-21 14:20:55

小規(guī)模超過3萬 需要繳稅的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2016-05-06 09:53:19

你好,與開票一樣確認(rèn)收入的,借:應(yīng)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-01-26 15:29:31

你好 先報(bào)無票收入繳納稅費(fèi) 。 5月在沖無票收入分錄 分錄不變 金額負(fù)數(shù) 。在開票情況來報(bào)稅的
2020-05-12 10:51:03

您好,沖紅之前做未開票收入的分錄,然后按開發(fā)票的金額正常做收入。
比如未開票收入106,后來又開票120
借應(yīng)收賬款106,貸主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6
后來又開票時,
借應(yīng)收賬款-106,貸主營業(yè)務(wù)收入-100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-6
借應(yīng)收賬款120,貸主營業(yè)務(wù)收入113.21,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6.79
2020-07-17 23:03:15
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????小敏 ???? 追問
2016-07-21 14:38
劉老師 解答
2016-07-21 14:20
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2016-07-21 14:37
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2016-07-21 14:39