老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔本應由對方負責的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預算一下投 問
同學,你好 預算一下投入產(chǎn)出?? 是預算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

出納和會計針對現(xiàn)金這塊的工作流程:一個付款申請原始憑證-會計收到審核后,做記賬憑證,-出納根據(jù)記賬憑證和原始憑證進行付款?或者原始憑證-會計收到原始憑證審核后把原始憑證給出納-出納根據(jù)原始憑證付款-會計根據(jù)原始憑證做記賬憑證
答: 一般是采用第二種程序
記賬憑證是出納根據(jù)原始憑證編制,還是會計根據(jù)原始憑證來做記賬憑證的,記賬憑證這像工作具體是出納來做,還是會計來做呀!,現(xiàn)實中記賬憑證有的工廠是出納做的,有的記賬憑證是會計做的。
答: 是會計做記賬憑證的。是會計做?,F(xiàn)實中就算是出納做,也只做與現(xiàn)金和銀行存款有關(guān)的部分
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,出納是根據(jù)原始憑證逐日逐筆登記日記賬,再把原始憑證傳遞給會計,出納的字號可以根據(jù)原始憑證自己編,不用跟會計記賬憑證號一樣,對嗎
答: 你好,對啊,出納是根據(jù)時間序列來登記的,但是會計可以將相同的業(yè)務(wù)進行合并,可以不一樣的


劉老師 解答
2016-07-21 23:16