亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-08-21 16:23

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

maize老師 解答

2020-08-21 16:24

補上就可以,借管理費用 貸預付賬款/待攤費用,借待攤費用 /預付賬款 貸銀行,

胡筱瀟 追問

2020-08-21 16:37

那預付賬款的金額應該是前八個月的金額呢還是全年的啊?

maize老師 解答

2020-08-21 16:46

借待攤費用 /預付賬款 貸銀行, (20年1月至21年1月的) 借管理費用 貸預付賬款/待攤費用, 8個月,之前都沒有做話,

胡筱瀟 追問

2020-08-21 16:50

好的好的,那全年物業(yè)費這些也要這樣做嘛?

maize老師 解答

2020-08-21 16:57

是的,可以,可以,可以,可以

胡筱瀟 追問

2020-08-21 16:59

好的
謝謝老師

maize老師 解答

2020-08-21 17:18

好的,我先回復別的學員了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學你好,如果先付款才會涉及分攤,沒有付款不涉及及分攤 計提 借,管理費用等 貸,預付賬款 收到發(fā)票附在之前計提的憑證后面就可以;
2022-03-08 09:41:25
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-08-21 16:23:15
可以的 借制造費用貸銀存
2020-01-12 15:06:42
這個預付的時候做借借其他應付款 貸銀行,按月份做借管理費用 貸其他應付款,收到發(fā)票有差額就沖回借管理費用 負數(shù) 貸其他應付款負數(shù),按發(fā)票做賬
2019-07-27 20:55:07
你好 你為什么要沖了 你們不是每月計提了費用了嗎
2019-09-27 14:50:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...