
酒店老板出差報(bào)的餐費(fèi)的稅為什么不做進(jìn)項(xiàng)稅
答: 你好,因?yàn)椴荒艿挚?
酒店適用加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅申明,因含餐飲和住宿,該如何填寫
答: 餐飲服務(wù)屬于生活服務(wù),只要您公司取得的餐飲服務(wù)銷售額占全部銷售額的比重超過50%,4月1日及之后取得增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除抵減應(yīng)納稅額。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人從酒店取得餐飲費(fèi)和娛樂費(fèi)增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣。酒店行業(yè)人員取得餐飲費(fèi)和娛樂費(fèi)增值專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)嗎
答: 你好,餐飲,娛樂行業(yè)的是不能抵扣的
笑顏如花 追問
2016-07-22 11:48
笑顏如花 追問
2016-07-22 11:49
鄒老師 解答
2016-07-22 11:45
鄒老師 解答
2016-07-22 11:47
鄒老師 解答
2016-07-22 11:49