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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-24 13:22

那怎樣補(bǔ)充呢,賬上對(duì)方欠我10萬,我做現(xiàn)金收入的話,現(xiàn)金帳又不對(duì)了

宋生老師 解答

2016-07-24 10:17

您好!可以補(bǔ)充一筆分錄,調(diào)整之前的期初就可以了。

宋生老師 解答

2016-07-24 20:24

您好!你摘要寫“調(diào)整XX科目期初余額”看期初數(shù)錄入的差額是哪2個(gè)科目的差額。調(diào)整這2個(gè)科目就可以了。

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那怎樣補(bǔ)充呢,賬上對(duì)方欠我10萬,我做現(xiàn)金收入的話,現(xiàn)金帳又不對(duì)了
2016-07-24 13:22:38
您好,走完帳了,那就是平了是嗎,您直接做付款就可以
2019-08-09 22:01:05
在往來賬自查無誤的基礎(chǔ)上,與對(duì)方單位進(jìn)行余額核對(duì)。如果雙方余額一致,則表明雙方的業(yè)務(wù)記錄無誤。如果雙方余額不一致,則要計(jì)算兩者差額,并對(duì)差額的方向和大小進(jìn)行分析:查看是否有與差額相同金額的業(yè)務(wù)發(fā)生;判斷是否存在未達(dá)賬項(xiàng),是否需編制“余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行調(diào)節(jié);查看是否有與差額的二分之一相同金額的業(yè)務(wù)發(fā)生,判斷是否賬戶方向記錯(cuò)業(yè)務(wù)。 雙方期末余額不一致時(shí),還可分段核對(duì)余額,也就是按月度或者季度核對(duì)余額。如果期中某一時(shí)點(diǎn)的余額一致,則可以判斷該時(shí)點(diǎn)之前的業(yè)務(wù)記錄無誤,只需核對(duì)該時(shí)點(diǎn)之后的賬目。
2020-03-28 19:52:36
確實(shí)查不出來的話 只能 借:營(yíng)業(yè)外支出 或者 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2020-01-09 16:46:06
您好,那您就需要先做收到,再做支出,借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款,然后支出,借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù),這和當(dāng)時(shí)的做法是一樣的
2019-03-19 13:03:42
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