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霓裳清紗
于2016-07-25 15:26 發(fā)布 ??1040次瀏覽
黃老師
職稱: 會計師
2016-07-25 15:43
摘要欄寫補記6月5日管理費用,對嗎?
霓裳清紗 追問
2016-07-25 15:55
我這個月剛接的會計,7月11日開始做賬的,從公司3月份開始記賬,在這個月15日報的財務報表,我這個月補記行嗎?我記的憑證日期是7月11日,原始的單據上是3月22日的,摘要里寫補記7月7日記賬憑證管理費用,借:1206 貸:現金1206 是這樣嗎
黃老師 解答
2016-07-25 15:29
你好,可以計入借:費用或成本 1206 貸:現金
2016-07-25 15:44
是的?;蛘邔懨餮a上月哪號憑證
2016-07-25 15:56
是的
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老師,我上個月記賬時,把一筆支出1340元,記成了134元,少記了1000,會計報表已經報了,這會和出納對賬,才發(fā)現我少記了,這個月怎么調
答: 你好,可以計入借:費用或成本 1206 貸:現金
老師,我們公司之前會計用的收付實現制,也就是依據出納的日記賬來做收入和支出,現在我用權責發(fā)生制,收入就和出納的收入不一樣了。老板要求找出差在哪里,這個怎么找?
答: 你看下這個差額是不是往來呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,會計能幫出納去銀行對賬嗎?
答: 你好 可以的 可以的
老師請問對賬工作由出納還是會計去做?
討論
會計與出納對賬
請問會計和出納怎么對賬?
老師,在較大的4S店出納做對賬工作,這個工作繁瑣嗎好做嗎。對將來往會計崗轉移有好處嗎。
出納跟會計應該怎么對賬,對那些賬?
黃老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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霓裳清紗 追問
2016-07-25 15:55
黃老師 解答
2016-07-25 15:29
黃老師 解答
2016-07-25 15:44
黃老師 解答
2016-07-25 15:56