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送心意

海老師

職稱中級會計師

2020-08-28 09:48

學(xué)員您好,平時總出現(xiàn)還老賬,?

清爽的柜子 追問

2020-08-28 09:49

例;還以前 封邊條款20000, 因為交接時往來數(shù)據(jù)她沒整出來,我正常做賬不平

清爽的柜子 追問

2020-08-28 09:54

因為很多平時還款的,交接時都沒數(shù)據(jù),我就不能做 借:應(yīng)付賬款 封邊條20000

貸:銀行存款20000

我就把還款的都做在其它業(yè)務(wù)支出里了

海老師 解答

2020-08-28 09:59

學(xué)員您好,期初數(shù)據(jù)一定要先做平衡才能開賬,建賬.不平衡的原因先找出來,不要自己隨便調(diào)整,由前手寫明

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相關(guān)問題討論
學(xué)員您好,平時總出現(xiàn)還老賬,?
2020-08-28 09:48:30
如果之前他沒做賬的你現(xiàn)在直接做進(jìn)去就行了,用以前年度損益調(diào)整或者小企業(yè)會計準(zhǔn)則就用利潤分配未分配利潤
2020-08-28 10:22:05
會計交接注意事項: 第一。交接表要寫清楚。看交接表上的內(nèi)容與事實(shí)是否相符。 第二。發(fā)票要看仔細(xì)。發(fā)票本數(shù)與事實(shí)相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符。現(xiàn)實(shí)和實(shí)務(wù)往來是否相符。保管帳與實(shí)務(wù)是否相符。要清點(diǎn)倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點(diǎn)。 第三。有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。 遺留的大額讓財務(wù)經(jīng)理和你公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接 對于大額怎么處理給出方案或者先處理了你再接手不然你接手了還麻煩
2019-06-14 19:09:26
你好,一般是需要做個交接清單,雙方在上面簽名確認(rèn)
2016-12-03 16:33:25
你好,一般需要對余額進(jìn)行核對
2016-07-19 21:30:14
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