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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-07-26 18:31

我公司是勞務(wù)派遣的,假設(shè)合同費用是10000元,支付工資8000元,那我開發(fā)票時抵扣額是填8000嗎?跟著開票時是正常輸10000嗎

Amy 追問

2016-07-26 18:54

是這樣嗎?

Amy 追問

2016-07-28 13:41

已經(jīng)問過稅局了,只是不知道在發(fā)票系統(tǒng)怎樣開票?

宋生老師 解答

2016-07-26 16:58

您好!扣除額是您這項業(yè)務(wù)需要支付給別人的金額。比如旅行社收100塊旅游費,但是要幫游客支付40塊錢的門票錢,這個40就是扣除額。

宋生老師 解答

2016-07-27 08:39

<p><span style="font-family: 微軟雅黑; line-height: 30px; white-space: normal; background-color: rgb(246, 255, 243);">您好!差額征稅有的時候需要稅局批準的,建議您還是先咨詢下稅局。</span></p><p style="margin-top: 0px; line-height: 26px; font-family: 宋體, Helvetica, Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; text-indent: 2em;">一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。</p><p style="margin-top: 0

宋生老師 解答

2016-07-28 17:50

<p>您好!這個您可以咨詢下你的開票軟件服務(wù)商。因為每個地方的開票系統(tǒng)不同。</p>

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差額征稅額=(不含稅收入-可扣減成本)/(1+稅率)*稅率-可抵扣的進項稅
2019-10-21 14:59:45
您好!扣除額是您這項業(yè)務(wù)需要支付給別人的金額。比如旅行社收100塊旅游費,但是要幫游客支付40塊錢的門票錢,這個40就是扣除額。
2016-07-26 16:58:45
您好,就填寫您的差額里的成本金額。
2018-10-15 20:27:18
根據(jù)你取得進項的成本進行扣除
2018-10-15 17:33:44
差額的發(fā)票需要根據(jù)你的收入減去成本來繳納,這個就是你的成本加稅合計。
2022-02-28 12:24:19
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