
老師:請問:結轉費用時,是不是有按明細結轉的?例如:借:管理費用--辦公費用;管理費用--業(yè)務招待費;管理費用---工資 結轉本年利潤時:借:本年利潤;貸:管理費用--辦公費用;管理費用--業(yè)務招待費;管理費用---工資 對嗎?
答: 是的
老師,請問籌建期的所有費用,是否可以先歸集到長期待攤費用,不結轉,等開始試營業(yè)了,再轉到管理費用,當月結轉利潤。。 但是很多工程款都未支付全款,這個金額是付多少轉多少嗎
答: 你好,可以的,借長期待攤費用,貸應付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結轉本期損益:貸:管理費用-工資:500 管理費用-水電:500 管理費用-鋪租:500借:本月利潤:1500劉老師,我這么做的思路是正確的嗎?
答: 你好 結轉損益 是做 借本年利潤 貸管理費用-工資、管理費用-水電、管理費用-鋪租等


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2020-08-29 16:20
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2020-08-29 16:21
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