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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-31 15:34

你好  你需要清理所有的科目 比如其他應(yīng)收款  其他應(yīng)付款 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 固定資產(chǎn) 和庫(kù)存商品等。   把固定資產(chǎn)做變賣(mài)或者報(bào)廢 。 應(yīng)付賬款 和其他應(yīng)付款不支付的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 。 其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款收不回來(lái)的轉(zhuǎn)壞賬處理 。庫(kù)存商品做變賣(mài)等

7688 追問(wèn)

2020-08-31 15:37

老師,如果金額過(guò)大的話(huà)不能一下子轉(zhuǎn)嗎?要分幾個(gè)月做掉嗎

meizi老師 解答

2020-08-31 15:39

你好  你要注銷(xiāo)的話(huà)  你可以一起轉(zhuǎn) 。 因?yàn)樽罱K盈利都會(huì)涉及企業(yè)所得稅的繳納的。

7688 追問(wèn)

2020-08-31 15:40

老師,實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)怎么轉(zhuǎn)呢

7688 追問(wèn)

2020-08-31 15:40

老師,實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)怎么轉(zhuǎn)呢

meizi老師 解答

2020-08-31 15:42

你好  你到時(shí)分配利潤(rùn)做 借利潤(rùn)分配   貸應(yīng)付股利  借應(yīng)付股利貸銀行存款  借實(shí)收資本貸銀行存款

7688 追問(wèn)

2020-08-31 15:44

老師,實(shí)收資本100萬(wàn)到最后要繳稅嗎

meizi老師 解答

2020-08-31 15:47

你好   到時(shí)會(huì)涉及稅費(fèi)的繳納的

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你好 你需要清理所有的科目 比如其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 固定資產(chǎn) 和庫(kù)存商品等。 把固定資產(chǎn)做變賣(mài)或者報(bào)廢 。 應(yīng)付賬款 和其他應(yīng)付款不支付的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 。 其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款收不回來(lái)的轉(zhuǎn)壞賬處理 。庫(kù)存商品做變賣(mài)等
2020-08-31 15:34:35
清理掉,要是資產(chǎn)需要處置掉,負(fù)債需要全部還了,投資款需要到賬
2020-02-14 11:42:16
您好,除貨幣資金,其他都計(jì)入當(dāng)期損益
2022-04-02 15:49:41
你好 你還有什么科目沒(méi)有平
2021-08-06 16:42:18
你好 借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-06-30 10:43:34
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