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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-09-03 10:26

您好,進項稅可以抵扣的,現(xiàn)在已經(jīng)取消了360日的抵扣期限

夏至未至 追問

2020-09-03 10:30

取消了360日,不是也有規(guī)定發(fā)票應該是2017年以后開具的不受360日的抵扣期限,那我的發(fā)票上2010年開回來的,2008年按含稅價入了固定資產(chǎn)

宸宸老師 解答

2020-09-03 10:31

您好,您剛沒看清您說的10年的發(fā)票,那么我建議您還是直接入賬,不要抵扣了。時間太久了

夏至未至 追問

2020-09-03 10:41

當時是按含稅價暫估,并按含稅價入了固定資產(chǎn),10年發(fā)票回來的時候按不含稅價沖了暫估,將增值稅抵扣了,現(xiàn)在如果將進項稅額轉出?稅務涉及進項稅額轉出比較敏感?還是直接把稅額的金額沖暫估然后沖管理費用?

宸宸老師 解答

2020-09-03 10:43

您好,我再確認下,您是08年的暫估,10年發(fā)票就會來了是嗎

夏至未至 追問

2020-09-03 10:48

是的,2008年暫估并入了固定資產(chǎn),2010打算回來的

宸宸老師 解答

2020-09-03 10:50

您好,那當時是差了兩年。
那您沒關系,不需要做進項稅額轉出的

夏至未至 追問

2020-09-03 11:21

老師,2008年
借:固定資產(chǎn)117
   貸:應付賬款-暫估117
2010年發(fā)票入賬
借:應付賬款_暫估100
     應交稅費_應交增值稅進項17
貸:應付賬款117
現(xiàn)在賬上還有17萬暫估,這個該怎么沖

宸宸老師 解答

2020-09-03 11:24

多的17萬要把固定資產(chǎn)沖掉的。
借方負數(shù):固定資產(chǎn)  17
貸方負數(shù):應付賬款-暫估 17

夏至未至 追問

2020-09-03 11:39

那這部分固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)提了,進了制造費用
借:制造費用-12
貸:累計折舊-12
?

宸宸老師 解答

2020-09-03 12:13

您好,是的,對應的折舊也需要沖一下的

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相關問題討論
您好,進項稅可以抵扣的,現(xiàn)在已經(jīng)取消了360日的抵扣期限
2020-09-03 10:26:33
你好,如果是一般 納稅人取得專用發(fā)票,是可以抵扣的 如果進項抵扣了,折舊就是不含稅金額
2019-01-22 11:17:56
你好!不能抵扣了。相當于用于福利了。按含稅價
2019-05-06 16:48:45
你好,今年購入的固定資產(chǎn)進項稅額,是可以正常抵扣的啊??
2021-07-26 11:53:37
http://wenda.haosou.com/q/1371600349069881 看看這里的解釋
2015-11-24 15:14:10
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