老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問下 公司購買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問
手機(jī)專票可以抵扣 答

老師有損益科目,憑證上顯示期間損益結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤46134,管理費(fèi)用46134,轉(zhuǎn)帳生成時(shí)期間損益結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤余額是零,沒有生成轉(zhuǎn)賬憑證。這報(bào)表該怎么出,怎么沒有自動(dòng)生成啊
答: <p>你好!看看自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證設(shè)置對(duì)嗎?</p>
去年有一個(gè)管理費(fèi)用沒能期間損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,就是把科目入錯(cuò)了,怎么辦
答: 反結(jié)賬,繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)損益
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
籌建期間管理費(fèi)用,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益中、結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配嗎?
答: 籌建期間計(jì)入管理費(fèi)用的話,損益都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中

