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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-04 16:37

同學(xué)你好,這個(gè)是不需要支付給員工了么

方大冬 追問(wèn)

2020-09-04 16:38

是的,不需要支付給員工了

立紅老師 解答

2020-09-04 16:39

同學(xué)你好
如果是這樣,做當(dāng)初計(jì)提工資的負(fù)數(shù)分錄就可以
借,管理費(fèi)用等,負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)

方大冬 追問(wèn)

2020-09-04 16:42

那如果后續(xù)員工有過(guò)來(lái)領(lǐng),還要付給他的,這種情況怎么做分錄呢?

立紅老師 解答

2020-09-04 16:45

同學(xué)你好
借,管理費(fèi)用等,負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)
如果確定不需要支付,才做這個(gè)分錄的,如果不確定,先不用處理,在應(yīng)付職工薪酬貸方放著就可以,員工來(lái)領(lǐng),沖減應(yīng)付職工薪酬就可以;

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同學(xué)你好,這個(gè)是不需要支付給員工了么
2020-09-04 16:37:01
你好 借 庫(kù)存商品 貸委托加工物資
2019-03-29 14:04:17
你好 這次不用做 下次工資里少扣就可以了
2019-10-10 15:39:59
你好,紅沖發(fā)工資的那個(gè)分錄,然后重新打款重新做發(fā)工資分錄
2019-12-10 16:51:54
直接沖銷(xiāo)前期的其他應(yīng)付款的掛賬的數(shù)據(jù)
2019-10-11 08:48:47
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