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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-04 16:37

同學(xué)你好,這個(gè)是不需要支付給員工了么

方大冬 追問

2020-09-04 16:38

是的,不需要支付給員工了

立紅老師 解答

2020-09-04 16:39

同學(xué)你好
如果是這樣,做當(dāng)初計(jì)提工資的負(fù)數(shù)分錄就可以
借,管理費(fèi)用等,負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)

方大冬 追問

2020-09-04 16:42

那如果后續(xù)員工有過來領(lǐng),還要付給他的,這種情況怎么做分錄呢?

立紅老師 解答

2020-09-04 16:45

同學(xué)你好
借,管理費(fèi)用等,負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)
如果確定不需要支付,才做這個(gè)分錄的,如果不確定,先不用處理,在應(yīng)付職工薪酬貸方放著就可以,員工來領(lǐng),沖減應(yīng)付職工薪酬就可以;

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