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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-09-06 16:22

你好,紅字沖銷原來的分錄,重新按新開發(fā)票做賬,怎么會導(dǎo)致成本表與科目明細(xì)賬期未余額不一致

沛艷 追問

2020-09-06 16:35

如果是成本記多可記少呢?怎么處理?

莊老師 解答

2020-09-06 16:40

你好,記多了,紅字沖銷掉是一樣的,要沖減多結(jié)轉(zhuǎn)成本,借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本,

沛艷 追問

2020-09-06 16:48

老師,你好。如果是之前月份已經(jīng)入庫且已收到票的商品,后面又對換商品不開票,對換商品入庫當(dāng)月又做了一筆暫估入庫,后面賬務(wù)怎么處理?

莊老師 解答

2020-09-06 16:52

你好,對換商品要按銷售和采購兩筆業(yè)務(wù)處理,

沛艷 追問

2020-09-06 16:54

完整分錄怎么做呀?

莊老師 解答

2020-09-06 16:57

銷售按無開票繳稅,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

莊老師 解答

2020-09-06 16:58

暫估采購,借庫存商品--暫估價,貸應(yīng)付賬款--暫估入賬

沛艷 追問

2020-09-06 17:09

果是之前月份已經(jīng)入庫且已收到票的商品,后面又對換商品不開票,對換商品入庫當(dāng)月又做了一筆暫估入庫,后面賬務(wù)怎么處理?這個問題怎么解決?

莊老師 解答

2020-09-06 17:16

對換商品入庫當(dāng)月又做了一筆暫估入庫,暫估采購,借庫存商品--暫估價,貸應(yīng)付賬款--暫估入賬

沛艷 追問

2020-09-06 17:23

就是7月對換商品到貨入庫后做了這筆分錄,后面需怎么做賬調(diào)整?對換商品是不開票的

莊老師 解答

2020-09-06 18:15

你好,后面 按實(shí)際重新做賬,少了要增加,少了要沖減,

沛艷 追問

2020-09-07 10:08

老師,可以說得再仔細(xì)一點(diǎn)嗎?直接寫分錄好嗎?

莊老師 解答

2020-09-07 10:18

你好,紅沖的用負(fù)數(shù)做原來的分錄,-借庫存商品,-貸應(yīng)付賬款--暫估價,重新做分錄,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,

沛艷 追問

2020-09-07 10:20

紅沖后為什么又要重新做多一筆呢?做多一筆不是和原來一樣了嗎?

沛艷 追問

2020-09-07 10:22

老師,你好。我現(xiàn)在需解決的問題是:之前月份已經(jīng)入庫且已收到票的商品,后面又對換商品不開票,對換商品入庫當(dāng)月又做了一筆暫估入庫,后面賬務(wù)怎么處理?可以寫個完整分錄嗎?

莊老師 解答

2020-09-07 10:27

紅沖后又要重新做多一筆剛好兩筆相抵,

莊老師 解答

2020-09-07 10:28

之前月份已經(jīng)入庫且已收到票的商品,這個無需處理了,按正常作賬就可以,

莊老師 解答

2020-09-07 10:29

后面又對換商品不開票,對換商品入庫當(dāng)月又做了一筆暫估入庫,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款--暫估價,

莊老師 解答

2020-09-07 10:30

后面又對換商品不開票,要做無開票收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,

沛艷 追問

2020-09-07 11:37

如果不做收入還有其它分錄代替嗎?因?yàn)閾Q貨的商品之前已經(jīng)付款的了,不是我們出售的,是買回來的,不能做應(yīng)收款。

莊老師 解答

2020-09-07 11:38

你好,這個就是要做收入處理

莊老師 解答

2020-09-07 11:39

因?yàn)閾Q貨的商品要做非貨幣性交換,一個要做銷售處理,一個要做購入處理

沛艷 追問

2020-09-07 14:22

做應(yīng)收款收誰的錢呀?因?yàn)槭遣少徤唐樊?dāng)時已是付款出去給人家的。

莊老師 解答

2020-09-07 14:27

你好,最后交換的金額是一樣的,應(yīng)收和應(yīng)付對沖,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款

沛艷 追問

2020-09-07 14:46

可是這個商品只是我們采購的庫存商品,不能作營業(yè)收入的。也不能做銷售,我們公司不銷售,購入商品領(lǐng)用出去都是免費(fèi)給別人用的。

莊老師 解答

2020-09-07 14:50

你好,準(zhǔn)則規(guī)定要這樣處理的,按正規(guī)做賬要按非貨幣性交換處理的,

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你好,紅字沖銷原來的分錄,重新按新開發(fā)票做賬,怎么會導(dǎo)致成本表與科目明細(xì)賬期未余額不一致
2020-09-06 16:22:38
你好,下1月明細(xì)賬,期初數(shù)是0 然后根據(jù)當(dāng)月發(fā)生額,做借方或者貸方的登記?
2022-08-29 11:58:32
你好,找出差額 看哪個數(shù)值沒計算在內(nèi) 再找原因。
2018-12-09 16:56:52
同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整
2021-01-14 06:56:56
你好,大致可以按照這樣理解:往來看明細(xì),其他看余額,減值、折舊、攤銷要備抵,貨幣資金、存貨要計算。
2021-04-13 09:14:04
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