
暫估入庫金額比實(shí)際到票后金額少了,導(dǎo)致成本表與科目明細(xì)賬期未余額不一致,賬務(wù)怎么處理?
答: 你好,紅字沖銷原來的分錄,重新按新開發(fā)票做賬,怎么會導(dǎo)致成本表與科目明細(xì)賬期未余額不一致
上一月明細(xì)賬科目余額為零。下1月明細(xì)賬怎么填
答: 你好,下1月明細(xì)賬,期初數(shù)是0 然后根據(jù)當(dāng)月發(fā)生額,做借方或者貸方的登記?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我想在11月在新的軟件建賬,根據(jù)10月份的明細(xì)賬錄入期初科目余額,可是試算不平衡,請問該怎么錄入呢?謝謝
答: 同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整


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2020-09-06 16:35
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