跨月調(diào)整制造費(fèi)用和抵扣稅金的問題 上月我的某憑證為借:制造費(fèi)用-水電費(fèi)12983.84 待抵扣稅金為2207.25 貸:銀行存款15191.09 因?yàn)楫?dāng)時增值稅發(fā)票沒收到,只好按照銀行扣款進(jìn)行做賬,本月收到電費(fèi)發(fā)票 電費(fèi)為12983.68 稅額為2207.22,合計(jì)15190.9元,等于說比上月做的電費(fèi)少了0.16元,抵扣稅額少了0.03元,而且應(yīng)為上月制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)上期損益了,請問現(xiàn)在我跨月調(diào)整,應(yīng)該如何做
辛勤的月亮
于2014-09-10 11:46 發(fā)布 ??1592次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2014-09-10 14:23
根據(jù)重要性原則,不用追溯調(diào)整,直接在本月調(diào)整即可。 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 0.16 應(yīng)交稅金額-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 0.03 貸 應(yīng)付賬款 0.19
相關(guān)問題討論

根據(jù)重要性原則,不用追溯調(diào)整,直接在本月調(diào)整即可。 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 0.16 應(yīng)交稅金額-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 0.03 貸 應(yīng)付賬款 0.19
2014-09-10 14:23:18

你好,調(diào)整的分錄是
借:管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)
貸:制造費(fèi)用——檢測費(fèi)
2021-01-15 15:13:21

您好,可以全額紅沖原來的憑證,再按正確的憑證編制分錄就行。
2017-12-30 09:45:27

借資產(chǎn)類科目,貸以前年度損益調(diào)整。
2022-06-02 13:54:22

可計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅
2020-01-01 18:05:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息