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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-02 08:56

我的意思是工資是銀行轉(zhuǎn)賬 支的是現(xiàn)金 我該怎么把他做平

梅雪 追問

2016-08-02 08:58

哦哦

鄒老師 解答

2016-08-02 08:54

借;其他應(yīng)收款   貸;庫存現(xiàn)金等科目

鄒老師 解答

2016-08-02 08:57

下次發(fā)放工資的時候  借;應(yīng)付職工薪酬   貸;其他應(yīng)收款  銀行存款(剩余部分)

鄒老師 解答

2016-08-02 09:00

祝你學習愉快,工作順利。

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相關(guān)問題討論
借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016-08-02 08:54:59
你好:可以在做工資時例出應(yīng)發(fā)工資扣減提前預(yù)支就是實發(fā)工資就可以了。
2016-08-02 09:17:34
你好,同學。 會計就是賬務(wù)核算,出納主要是資金管理。 這個涉及到的就是研發(fā)過程 當中經(jīng)濟業(yè)務(wù) 的處理。 具體涉及,還要看你發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù) 來決定 。
2021-04-13 09:17:14
你好 你們是高薪企業(yè)嗎 ?
2021-04-14 10:34:03
會計新手,公司的工資做賬是發(fā)放后在月末分攤的,公司12月份的工資應(yīng)發(fā)數(shù)13300,其中代扣個人社保945.個人公積金900.實發(fā)數(shù)11455,。做賬是發(fā)放時 借:應(yīng)付工資 13300 貸:其他應(yīng)付款-公積金900、其他應(yīng)付款-社保 945 銀行存款 11455 ;月末分攤:借:管理費用 13300,貸:應(yīng)付工資 13300. 這樣做賬是否有什么問題?希望大家多多指教,先謝謝啦!??!
2015-12-16 11:21:21
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