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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-08-02 09:20

老師,您能說的再具體些嗎

天籟 追問

2016-08-02 09:24

可是應(yīng)交稅費不是屬于負(fù)債類科目嗎?借方表減少,貸方表增加呀?

宋生老師 解答

2016-08-02 09:15

您好!購入的時候的進(jìn)項稅是在借方的。

宋生老師 解答

2016-08-02 19:23

您好!你的理解是對于要交給稅局的稅來說的。對于進(jìn)項稅來說,是可以抵減應(yīng)該繳納的稅金的。進(jìn)項越多,要交給稅局的稅越少。所以記在借方,跟你平時理解的相反。

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增值稅抵扣了進(jìn)項,不加入固定資產(chǎn)成本
2017-06-16 09:48:45
你好!是的可以這樣處理
2016-08-01 17:55:48
你好!可以的。只看進(jìn)項是不是能抵扣,能抵扣就算進(jìn)去。
2018-10-24 14:06:41
取得增值稅專用發(fā)票,對應(yīng)的稅額就進(jìn)入 應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),如果是普通發(fā)票,就全額計入固定資產(chǎn)。
2015-10-23 15:39:14
你好,第三步應(yīng)該是這樣的,期末未交增值稅的計算,也就是應(yīng)交增值稅的計算=銷項稅額-進(jìn)項稅額,這個不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計算的應(yīng)交增值稅額作分錄:借:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 ) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 其他都正確 親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~
2018-05-22 14:55:39
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