購買固定資產(chǎn),費用20000,是借:固定資產(chǎn)20000還是借固定資產(chǎn)16600,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額呢?
明亮的樹葉
于2015-10-23 15:37 發(fā)布 ??1285次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2015-10-23 16:08
分錄:借:在建工程780,貸:庫存現(xiàn)金780 (這個是老師課堂上的答案,那按你說的不是應(yīng)該是借:在建工程647.4 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)132.6,貸:庫存現(xiàn)金780
嗎)
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增值稅抵扣了進(jìn)項,不加入固定資產(chǎn)成本
2017-06-16 09:48:45

你好!可以的。只看進(jìn)項是不是能抵扣,能抵扣就算進(jìn)去。
2018-10-24 14:06:41

你好!是的可以這樣處理
2016-08-01 17:55:48

取得增值稅專用發(fā)票,對應(yīng)的稅額就進(jìn)入 應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),如果是普通發(fā)票,就全額計入固定資產(chǎn)。
2015-10-23 15:39:14

你好,第三步應(yīng)該是這樣的,期末未交增值稅的計算,也就是應(yīng)交增值稅的計算=銷項稅額-進(jìn)項稅額,這個不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計算的應(yīng)交增值稅額作分錄:借:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
其他都正確
親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~
2018-05-22 14:55:39
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