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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-02 14:38

客戶給開的是專票,已經(jīng)認(rèn)證完了,這樣按時(shí)間是不可以的吧

沉淀 追問

2016-08-02 14:47

直接就走營業(yè)外收入嗎,不要要做借:銀行,貸:成本/應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)付賬款,確定不給的話在做:借:應(yīng)付賬款,貸:營業(yè)外收入嗎
?謝謝老師指點(diǎn)

鄒老師 解答

2016-08-02 14:16

你好,按實(shí)際支出金額入賬
借;管理費(fèi)用等科目  貸;庫存現(xiàn)金等科目  4850

鄒老師 解答

2016-08-02 14:44

借;管理費(fèi)用等科目   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;銀行存款4850  營業(yè)外收入145.5

鄒老師 解答

2016-08-02 14:51

你好,如果還不確定是否需要支付,你可以先掛應(yīng)付賬款,等確定不需要支付了再計(jì)入營業(yè)外收入

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你好,按實(shí)際支出金額入賬 借;管理費(fèi)用等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目 4850
2016-08-02 14:16:56
你好 減免的 計(jì)入營業(yè)外收入
2020-05-07 10:52:02
6月要做分錄。。。。。。。。。
2017-07-12 19:30:05
搭建的是什么?您公司的性質(zhì)是建筑公司?
2018-07-04 15:13:55
你好, 具體是什么支出呢
2019-07-11 15:06:36
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