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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-11 14:00

同學(xué)你好
借,管理費(fèi)用一工資,正數(shù)
借,管理費(fèi)用一社保公積金,負(fù)數(shù)

安詳?shù)男『? 追問

2020-09-11 17:39

科目余額表上,管理費(fèi)用-社保公積金,貸方有個(gè)余額,是不是結(jié)賬之后就沒了

安詳?shù)男『? 追問

2020-09-11 17:56

科目余額表上,管理費(fèi)用-社保公積金,貸方有個(gè)余額,是不是結(jié)賬之后就沒了

立紅老師 解答

2020-09-11 17:57

同學(xué)你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)賬后是轉(zhuǎn)入本年利潤 ,就沒有了

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相關(guān)問題討論
您好,自己手動(dòng)調(diào)整就好,不需要什么手續(xù)
2020-08-18 16:41:07
這個(gè)根據(jù)實(shí)際情況吧,如果是工人計(jì)入生產(chǎn)成本
2018-03-15 09:31:14
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-02-06 15:52:52
同學(xué)你好,正確應(yīng)是計(jì)入什么科目呢
2021-01-09 19:33:03
你好 先把你的繳納管理費(fèi)用-工資 調(diào)整下 。 你之前繳納的時(shí)候分錄怎么做的
2020-03-18 10:35:06
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