
月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用?
答: 同學(xué)你好,如果是用財(cái)務(wù)軟件做賬,最終在月末會(huì)生成一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,財(cái)務(wù)費(fèi)用也在其中,結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄是: 借:本年利潤 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生額在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:本年利潤?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問下手工登賬,財(cái)務(wù)費(fèi)用等已經(jīng)平了,還要寫結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎
答: 你好,不需要寫結(jié)轉(zhuǎn)下年了
請(qǐng)問財(cái)務(wù)費(fèi)用有借有貸,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀
老師您好!財(cái)務(wù)費(fèi)用是借方負(fù)數(shù),期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)放在貸方還是借方,
老師請(qǐng)問下財(cái)務(wù)費(fèi)用借方為負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)貸方也是負(fù)數(shù)嗎?
老師,我想問下,我的財(cái)務(wù)費(fèi)用里面,借方有25元,貸方有,369元,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊年底

