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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-03 17:57

老師 你說的這個(gè)分錄應(yīng)該是沒退回之前的啊 跨月退回 已經(jīng)記賬 退回后增值稅怎么做

顏小雪 追問

2016-08-03 18:15

我單位是小規(guī)模納稅人 之前做的分錄是 
收入 
 借:現(xiàn)金 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
免征稅收
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:營業(yè)外收入

退回后
借:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:現(xiàn)金
借:營業(yè)外收入
貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
借:本年利潤
貸:營業(yè)外收入

這樣對(duì)嗎

鄒老師 解答

2016-08-03 17:53

借;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目

鄒老師 解答

2016-08-03 18:03

你好,這個(gè)就是銷售退回的分錄

鄒老師 解答

2016-08-03 18:49

是的

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借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2016-08-03 17:53:50
借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-11-16 08:08:52
你好, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅
2019-03-29 11:39:06
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就行了
2022-03-30 09:28:02
就你首先確定稅務(wù)局會(huì)給你退的時(shí)候,你就放到其他應(yīng)收款呀,后面退的時(shí)候你就沖減其他應(yīng)收款就行咯。
2021-08-07 21:28:26
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