老師 我們這個月去大廳調(diào)減了24年12月個稅申報 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應付款了,長期掛著會有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費,發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學,你好 改賬就要改報表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費用計提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費用或者生產(chǎn)成本 貸專項儲備 答
跨月的銷項發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會計分錄怎么做呢 問
借:應收賬款- 貸:本年利潤- 應交稅費- 答

請問老師,員工午餐補貼的發(fā)票開的是食品這個名稱,可以報餐費嘛
答: 員工餐費應該計入福利費 賬務處理: 以補貼形式入賬,餐費不入賬, 記“應付職工薪酬——職工福利費”核算, 以餐費直接入帳:作為業(yè)務招待費核算。 即使在摘要欄內(nèi)注明是職工的午餐費,同時將就餐的職工姓名及天數(shù)和標準詳細列明,稅務稽查時,也可能會被認定為招待性質(zhì)的支出。 開餐費,可能被認定為業(yè)務招待費。 發(fā)補貼,職工福利費。
老師您好,員工在外出差,每天的餐補是40元,但是有時他們在小餐館吃飯沒有發(fā)票,能做張餐費補貼表,不用發(fā)票嗎
答: 您好!如果沒有發(fā)票的話,這樣的需要計入員工工資計算個人所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司對于員工出差的餐費補貼玉每人每天100元,但是沒有發(fā)票這該怎么處理呢
答: 那記成工資福利吧

